Решение Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года


V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ



страница6/7
Дата24.08.2017
Размер3.13 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Основными инструментами реализации приоритетных направлений диверсификации экономики МР «Княжпогостский» будут являться системообразующие проекты муниципального значения, проекты, которые окажут значительное влияние на темпы экономического роста и усиление интеграции МР «Княжпогостский» и в экономику Республики Коми.

Перспективы социально-экономического развития района будут связаны с дальнейшим интенсивным освоением и переработкой всех видов материально-сырьевых ресурсов, имеющихся на территории, вовлечением в производство и эффективным использованием имеющегося потенциала, развитием инфраструктуры.

Основу развития экономики МР «Княжпогостский» составят следующие инвестиционные приоритетные проекты в области транспортной инфраструктуры:

- текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, что в дальнейшем позволит обеспечить автомобильным сообщением по дорогам с твердым покрытием между населенными пунктами, находящихся в районе;

- реализация ведомственного проекта ОАО РЖД «Северные железные дороги» по строительству железнодорожного вокзала в г. Емва, что позволит развивать эффективную и устойчивую транспортную инфраструктуру района;

- приобретение самоходного парома для труднодоступных населенных пунктов с. Туръя и пст. Ветъю, имеющих водную преграду.

В целом реализация указанных проектов в сфере транспортной инфраструктуры позволит увеличить транспортную доступность, обеспечить вывоз продукции района на внутренний и внешний рынки с сопутствующим снижением транспортных расходов и сокращением сроков доставки грузов, создать предпосылки для повышения его инвестиционной привлекательности.

Инфраструктурное обустройство (за счет создания объектов энергетической, инженерной и строительной инфраструктуры) будет базироваться на проектах, реализуемых в данной сфере:

- строительство высоковольтной линии ВЛ 220 кВ на участке "Печорская ГРЭС - Ухта - Микунь";

- установка оборудования, позволяющего снизить затраты на вырабатываемые и отпускаемые тепло и электроэнергию, уменьшив себестоимость и тарифы, сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; в том числе использующих в качестве топлива отходы лесопереработки с целью внедрения альтернативных источников теплоснабжения, использования отходов лесопиления;

- строительство котельных в с. Серёгово и пгт. Синдор,

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, включая водоочистные сооружения;

строительство инженерной инфраструктуры объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и создание системы по раздельному сбору отходов.

Строительство объектов социально-бытовой и туристско-рекреационной инфраструктуры планируется в рамках проектов:

создание "Визит - центра" в д. Козловка, предусматривающего строительство современного многофункционального комплекса круглогодичного действия, культурно-познавательного, общественно-политического центра республиканского уровня;

восстановление этоцентра в с. Туръя и включение праздника Параскева Пятница в число праздников республиканского значения;

-строительство культурно-досугового центра в с. Шошка;

строительство санаторно-курортного комплекса в с. Серегово, направленного на создание многофункционального медицинского оздоровительного учреждения, оснащенного необходимым оборудованием для оказания лечебно-оздоровительных услуг пациентам в период выздоровления после перенесенных заболеваний, а также общих услуг по укреплению здоровья населения не только республики, но и соседних регионов;

строительство и реконструкция спорткомплексов, социальных объектов в ряде сельских поселение муниципального района;

Ресурсная база указанных проектов формируется запасами ряда полезных ископаемых и значительными запасами деловой древесины на территории отдельных поселений. Комплексное освоение территории района обеспечит реализация следующих проектов:

создание боксито-глиноземного комплекса в Республике Коми, предусматривающее расширение действующего Средне-Тиманского бокситового рудника до объемов добычи 6,5 млн. тонн боксита в год, реконструкцию существующей подъездной дороги от станции Тиман до станции Чиньяворык с целью увеличения пропускной способности до 7,4 млн. тонн грузов в год;

Развитию горнорудного комплекса района будут также способствовать:

создание горно-химического комбината по производству пищевой соли и комплекса химических соединений на базе Сереговского месторождения каменной соли;

разработка месторождений марганцевых руд на Среднем Тимане в Княжпогостском районе Республики Коми.

Достаточно значимый эффект от освоения территории Княжпогостского района будет получен при комплексном использовании лесных ресурсов, в том числе в рамках:

реализация мероприятий по сохранению производства твердой ДВП;

реализации комплексной программы расширения производства ООО «Техноком КН», осуществляющего лесозаготовку деловой древесины.

Создание индустриального парка, направленной на развитие лесопромышленного комплекса на территории городского поселения «Емва»;

Производство по добыче и переработке торфа в брикеты и удобрения;

Организация производства тротуарной плитки с использованием полимер-песчаных изделий;

Будет продолжена реализация проектов, направленных на повышение производительности и развитие переработки в агропромышленном комплексе республики:

строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса (фермы) в с. Шошка (КФХ «Шошка-Ёль») ;

открытие цехов по переработке мяса и мясной продукции в г. Емва (СПК «Княжпогостский»);

техническое и технологическое перевооружение молочного цеха в г. Емва ООО «Крестьянское хозяйство «Елена»;

строительство убойных пунктов в с. Шошка, м. Месью, г. Емва, с. Онежье;

внедрение современных технологий по выращиванию картофеля и овощей с одновременным увеличением объемов производства, строительство картофеле- и овощехранилища в г. Емва (СПК «Княжпогостский»);

техническое и технологическое обновление отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности и другие.

При реализации инвестиционных проектов основное внимание будет сосредоточено на достижении сбалансированных интересов экономического развития Княжпогостского района с экологической нагрузкой на ее территорию при обеспечении комфортного проживания жителей.

Приложение №1



Таблица

целевых индикаторов, установленных для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» до 2020 года

№ п/п

Показатели

Ед. измерения

2012 отчет

2013 оценка

Плановые значения целевых индикаторов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 к 2012

Блок 1. Экономическое развитие

1. Развитие экономики

1.

Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей

ед.

535

484

492

506

523

533

550

550

550

-1,8
п.п.

2.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку


ед.

19

20

20

20

20

25

25

30

35

+48,5 п.

3

Количество туристических проектов, реализуемых на территории МР «Княжпогостский»


ед.

2

2

5

7

9

10

11

11

14

7 р.

4

Количество туристических объектов, расположенных на территории МР «Княжпогостский»

ед.

10

12

14

16

18

18

19

19

20

+6,5п.

5

Количество сельскохозяйственных организаций

ед.

30

31

32

34

36

36

37

37

40

+4,7п.

6

Объем реализации сельскохозяйственной продукции


тыс.руб

180246

210887

231975

255170

280600

308660

339500

339550

373500

+42,9 п.

7

Оборот розничной торговли в расчете на одного человека


рублей

73004

79011

81112

86900

93202

95000

95000

95000

95000

+30%.

8

Количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, куда осуществляется доставка товаров первой необходимости

ед.

10

10

18

22

24

36

37

37

40

+2,5р

9

Доля площади муниципальных лесных участков поставленных на кадастровый учет в общей площади лесных участков

%

0

0

50

70

100

100

100

100

100

+2,9р

10

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по лесозаготовке и реализации топливных дров населению


ед.

2

4

5

5

5

10

15

15

15

+4р

11

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете

на 10 тыс. человек населения



ед.

261,15

283,7

284,75

287,0

288,7

289,0

290,0

290,0

295,0

+1,р.


12

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

3,68

3,76

3,92

4,09

4,40

4,70

4,75

4,78

4,85

+31%

13.

Объем инвестиций в основной капитал

(за исключением бюджетных средств)



в расчете на 1 жителя

руб.

14907,0

451883,9

1018518,3

1050000,0

1100000,0

1150000,0

1200000,0

1255000,0

1300000,0

+187%

14.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры



15

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования

в %

63,6

55

50,5

46,7

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

-17,6п.п

16


Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного сообщения с административным центром

в %

2,21

2,1

1,9

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

67%

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

17

Расселенная площадь аварийных МКД


кв.м.







3703,0

2873,5

1008,4

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

27%

18

Количество расселенных помещений аварийных МКД

ед.







112

76

24

20

20

20

20

-92п.п

19

Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда

чел.







254

156

59

100

100

100

100

-154п.п

20

Количество домов, планируемых к проведению капитального ремонта

ед.







15

15

15

20

20

20

20

+5п.п

21

Площадь домов, планируемых к проведению капитального ремонта

тыс.кв.м.







5,8

5,8

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

-0,7п.п

22

Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами

ед.







240

240

-

-

-

-

-




23

Количество земельных участков предоставленных отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства

ед.







15

15

15

20

20

20

20

+5п.п

24

Протяженность внутрипоселковых газопроводов

км







3,3

5,0

2,0

5,0

7,0

10,0

12,0

+8,7п.п

25

Количество газифицируемых квартир всего (муниципальных)

ед.







155 (131)

362 (362)

80 (0)

100

150

150

150

-5п.п

26

Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети и которая не отвечает санитарно гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

процентов







31,2

27,1

25,7

22,0

20,0

18,0

16,0

51%

27

Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети и которая не отвечает нормативам по микробиологическим показателям

процентов







0,6

0,3

0

-

-

-

-




28

Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене

процентов







34,7

25,6

16,48

11,0

8,0

7,5

6,0

17,29%

29

Число аварий в системах водоснабжения

число аварий в год на

50 км сетей









4

3

2

1

0

0

0

+4п.п

30

удельный расход электрической энергии на перекачку и очистку сточных вод.


кВт.ч/м3








868

850

850

840

840

840

830

+38п.п

31

Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

кВт.ч/Гкал








51,1

50

48

48

46

44

44

-7,1п.п

32

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

процент







20,0

12

5

5

2

2

2




33

уровень потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть

процент







7,12

6

5

5

4

4

3

+4,12п.п

34

Доля обеспеченности населения м. Ачим г. Емва системой водоотведения

процент







-

-

50

50

-

-

-

-

35

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

кв. м

28,1

28,3

29,1

29,3

29,5

29,5

30,0

36,0

36,0

1,3р.

36

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров

15,6

4,5

14,9

15

15

15

20

25

29

+1,8р.

37

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами

процентов

99,63

99,63

100

100

100

100

100

100

100

100%

38

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

39

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

%

21,3

21,8

21,8

40

70

100

100

100

100

+4,6р.

Блок 2. Социальное развитие

Развитие образования


40

Соотношение средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
учреждений общего
образования к средней
заработной плате в
Республике Коми

в процентах

86

119

127

111

100

100

100

100

100

116%

41

Соотношение средней
заработной платы
педагогических
работников дошкольных
образовательных
учреждений к средней
заработной плате в
сфере общего
образования в
Республике Коми

в процентах

60

60

70

70

70

70

70

70

70

116%

42

Доля детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
получающих
образовательную услугу
и (или) услугу по их
содержанию в
дошкольных
образовательных
учреждениях, в общей
численности детей от 3
до 7 лет

в процентах

93,1

96,6

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

107%

43

Доступность
предшкольного
образования,
(отношение численности
детей 5 - 7 лет,
которым предоставлена
возможность получать
услуги дошкольного
образования, к
численности детей в
возрасте 5 - 7 лет,
скорректированной на
численность детей в
возрасте 5 - 7 лет)

в процентах

91,6

92,7

93,9

95,0

96,1

97,3

98,4

98,7

99,0

108%

44

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности детей
этого возраста

в процентах

82,2

83,5

84,8

85,6

86,7

88,3

90,3

92,8

94,5

114%

45

в том числе за счет
бюджетных ассигнований
муниципального
бюджета

в процентах

82,2

83,5

84,8

85,6

86,7

88,3

90,3

92,8

94,5

114%

46

Доля выпускников
общеобразовательных
учреждений, не сдавших
единый государственный
экзамен, в общей
численности
выпускников
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений

в процентах

3,7

6

0

0

0

0

0

0

0

+3,7п.п

47

Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по русскому
языку, от числа
выпускников,
участвовавших в едином
государственном
экзамене

в процентах

100

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100%

48

Удельный вес
численности
руководящих и
педагогических
работников учреждений
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей,
прошедших повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
руководящих и
педагогических
работников учреждений
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей

в процентах

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

49

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,от общего числа детей в районе

В процентах

51,4

52,6

53,8

55,1

56,2

57,4

58,6

59,1

60,2

117%

50

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

руб.

18666,0

21591

25335

29079

33353

36853

37800

39200

39200

+110%

51

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

73,3

73,3

73,3

73,3

78,6

84,6

100

100

100

+26,7%

52

Доля детей первой и второй групп здоровья

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях



%

71,71

74

74

74

74

74

80

85

85

+14%

Развитие культуры, физической культуры и спорта


53

Соотношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры и искусства
Княжпогосткого района к средней заработной
плате в Республике
Коми

в процентах

28,6

52,6

52,7

56,8

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

+31,4п.п

54

Доля изданий
актуальной
краеведческой
литературы и
национальной детской
литературы,
переведенных в
электронную форму и
включенных в
Национальную
электронную библиотеку
Княжпогосткого района, в
общем количестве
изданий актуальной
краеведческой
литературы и
национальной детской
литературы

в процентах

1,2

1,4

1,6

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

2,5

208%

55

Количество премий для лучших учащихся ДШИ

единиц

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0,0 п.п.

56

Доля детей,
привлекаемых к участию
в творческих
мероприятиях, от
общего числа детей в
регионе

в процентах

1,0

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,0

2,0

100%

57

Удельный вес
населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями культуры

в процентах

84,8

84,9

85,0

85,1

85,2

85,3

85,4

85,5

85,5

100,8

58

Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых услуг
в сфере культуры

процент от
числа
опрошенных

70,0

72,0

74,0

78,0

83,0

88,0

90,0

90,0

90,0

128%

59

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

%


































клубами и учреждениями клубного типа




110,5

110,5

110,5

110,5

110,5

110,5

115

115

115

+5%




библиотеками




66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

70

70

70

+5%

Развитие физической культуры и спорта



60

Обеспеченность
спортивными
сооружениями в
муниципальном районе «Княжпогостский»

процент

36,7

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

38,1

104%

Удельный вес населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом

процент

27,2

27,3

27,3

27,4

27,5

27,6

27,7

27,8

27,9

102%

61

Единовременная
пропускная способность
спортивных сооружений
(нарастающим итогом с
начала реализации
подпрограммы)

тыс. чел.
на 10 тыс.
чел. нас.

0,059

0,06

0,062

0,062

0,062

0,062

0,062

0,062

0,062

105%

62

Доля модернизированных
муниципальных
спортивных сооружений
от числа всех имеющихся
спортивных сооружений в
муниципальном районе «Княжпогостский»
(нарастающим итогом с
начала реализации
подпрограммы)

процент

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

100%

63


Доля муниципальных
учреждений спортивной
направленности,
обеспеченных спортивным
оборудованием и
транспортом, от числа
всех имеющихся
учреждений данной
категории (нарастающим
итогом с начала
реализации
подпрограммы)

процент

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

Доля учащихся
(общеобразовательных
учреждений, учреждений
начального и среднего
профессионального
образования),
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
учащихся
соответствующих
учреждений

процент

74,3

75,9

76,5

77

77,1

77,2

77,3

77,4

77,5

104%

64

Доля инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
данной категории
населения

процент

3

3,5

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

120%

65

Удовлетворенность
населения условиями для
занятия физической
культурой и спортом

процентов
от числа
опрошенных

28,5

28,6

28,7

28,8

28,9

29

29,1

29,2

29,3

102,%

Количество уникальных
посетителей
официального сайта
администрации муниципального района «Княжпогостский» по физической
культуре и спорту

человек

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

129,6%

66

Количество участников
массовых физкультурно -
спортивных мероприятий
среди различных групп и
категорий населения
муниципального района «Княжпогостский»
(ежегодно)

человек

1680

1820

1870

1920

1970

2020

2070

2120

2170

129%

67

Доля квалифицированных
специалистов
физкультурно-спортивных
организаций, прошедших
подготовку и
переподготовку, от
числа всех специалистов
отрасли (нарастающим
итогом с начала
реализации
подпрограммы)

процент

0,08

0,09

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

100%

68

Количество призовых
мест, занятых
спортсменами муниципального района «Княжпогостский» на республиканских, региональных и всероссийских
соревнованиях

единиц

33

36

38

39

40

41

42

43

44

+11п.п

Здравоохранение


69

Удовлетворенность
населения качеством
медицинской помощи
(доля от общего
числа опрошенных в
процентах)

в %

76,4

77

77

78

80

80

80

80

80

80

70

Объем оказанной
амбулаторной
медицинской помощи


количество
посещений в
расчете на 1
жителя

6,58

6,82

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

71

Объем оказанной
стационарной
медицинской помощи

количество
койко-дней в
расчете на 1
жителя

1,6

1,69

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

72

Объем оказанной
медицинской помощи
в дневных
стационарах всех
типов

количество
пациенто-дней в
расчете на 1
жителя

0,57

0,49

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

73

Объем оказанной
скорой медицинской
помощи

количество
вызовов в
расчете на 1
жителя

0,32

0,33

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

74

Смертность
населения,



случаев на 1000
населения

13,7

14,2

13,7

13,5

13,0

12,0

12,0

12,0

12,0

0,87

75

Заболеваемость
населения



случаев на 100
тыс. населения

1167225,5

114395,5

112391,12

112391,12

112391,12

112391,12

112391,12

11239,12

11239,12

0,0963

76

Среднегодовая
занятость койки

в днях

298,0

253,4

288,0

310,0

310,0

330,0

333,0

335,0

335,0

1,12

77

Смертность
населения от
новообразований (в
том числе
злокачественных)

случаев на 100
тыс. населения

227,7

220,0

210,0

200,0

192,8

192,8

191,4

191,4

191,4

0,84

78

Смертность
населения от
болезней системы
кровообращения

случаев на 100
тыс. населения

736,3

715,0

700,0

690,0

649,4

630

620

560,0

526,6

0,714

79

Смертность
населения от
туберкулеза

случаев на 100
тыс. населения

26,8

18,0

15,0

12,0

13,7

13,7

12,8

12,0

11,8

0,4

80

Младенческая
смертность

случаев смерти в
возрасте до
1 года на 1000
родившихся
живыми

0

8,5

7,5

7,5

7,5

7,5

5,8

5,8

5,8

0,42

81

Смертность детей от
0 до 17 лет

случаев на 1000
детей
соответствующего
возраста

0,51

0,75

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,49

82

Охват 14-летних
подростков
углубленным
диспансерным
наблюдением (доля
обследованных от
числа подлежащих)

в процентах

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

83

Охват детского
населения
профилактическими
прививками в
соответствии с
Национальным
календарем
профилактических
прививок (доля
детей вакцинированных в соответствии с национальным
календарем прививок)

в процентах

96,8

97

97

98

98

98

98

98

98

101,2%

84

Уровень
диспансеризации

случаев на
1000 населения

275,1

280,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

+10п.п

85

Уровень зарегистрированной безработицы

в %

2,36

2,10

2,00

1,80

1,8

1,80

1,8

1,80

1,8

-23,7п.

86

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости

тыс. человек

0,29

0,25

0,23

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

-35п.

Социальная защита населения

87

Количество граждан, получивших адресную помощь

чел.

10

19

20

20

20

20

20

20

20

100%

88

Количество обеспеченных лиц периодическими печатными изданиями

чел.

650

850

850

850

850

850

850

850

850

130%

89

Число малоимущих граждан

Чел.

-

262

254

250

247

244

241

238

236

90%

90

Объём финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов

Тыс. руб.

132

180

180

180

180

200

200

200

200

151%

91

Количество граждан, получивших помощь в рамках марафона «Забота о старшем поколении»

Чел.

46

50

55

60

60

60

60

60

60

+14п.п

92

Число муниципальных учреждений, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений

Ед.

21

22

22

23

23

23

23

23

23

+2п.п

93

Доля учреждений здравоохранения, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего числа учреждений здравоохранения

%

5

10

10

15

15

20

20

25

30

100%

94

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

%

5,6

6,5

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

6,9

7,0

125%

95

Число муниципальных учреждений, доступных для инвалидов

Ед.

48

50

52

54

56

58

58

60

62

+14п.п

96

Количество парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями

Ед.

1

2

4

4

6

6

6

8

10

+9п.п

97

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в рамках индивидуальной программы реабилитации в общей численности инвалидов, обратившихся за обеспечением техническими средствами реабилитации

%

99,42

82,36

95

95

95

95

95

95

95

95%

98

Доля инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу занятости, от
общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости

%

58,2

58,7

60,0

60,0

60,0

62,0

62,0

62,0

62,0

106,5%

99

Количество охваченных граждан патронажем

Чел.

170

174

177

181

185

188

192

196

200

+30п.п

100

Количество направленных инвалидов, ветеранов войн и участников боевых действий для реабилитации и лечения в реабилитационные центры и санаторно-курортные учреждения

Чел.

50

66

67

69

70

71

73

74

76

+10п.п

101

Количество детей-инвалидов, находящихся на дистанционном обучении

Чел.

1

3

3

3

3

4

4

4

4

+3п.п

102

Количество граждан, воспользовавшихся услугами службы «социальное такси»

Чел.

-

8

9

9

10

10

11

11

12

+4п.п

103

Число проведённых мероприятий в сфере медико-социальной экспертизы




1

2

2

2

3

4

4

5

5

+4п.п

104

Количество заключенных договоров муниципально-частного партнёрства (соглашений о сотрудничестве) с Княжпогостской районной организацией Коми республиканской организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов»

Шт.

1

2

4

5

5

5

5

5

5

+4п.п

Блок 3. Развитие системы муниципального управления



105

Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»


% от числа опрошенных

25

29,4

30

40

50

65

85

90

100

100%

106

Уровень удовлетворённости населения информационной открытостью органов местного самоуправления муниципального района «Княжпогостский»


% от числа опрошенных

25

30

50

55

60

70

80

90

100

100%

107

Проведение заседаний Общественного совета муниципального района «Княжпогостский»

Ед.

0

2

7

8

9

10

11

12

13

+13п.п

108

Проведение встреч представителей органов местного самоуправления района с населением

Ед.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+8п.п

109

Опубликование муниципальных НПА

Да / нет

да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

-

110

Регулярное наполнение актуальной информацией официального сайта муниципального района «Княжпогостский»

Да / нет

да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

-

111

Исполнение мероприятий долгосрочной программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2014-2015 г.г. и планов по противодействию коррупции утверждённых в администрациях поселений

%

80

80

90

95

100

100

100

100

100

125%

112

Исполнение мероприятий планов по противодействию коррупции в администрациях поселений района

%

50

50

65

75

100

100

100

100

100

50%

113

Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский (далее – муниципальные служащие), прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации от общего числа муниципальных служащих района

%

20

20

25

26

27

28

30

32

35

175%

114

Доля муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский», состоящих в резерве управленческих кадров администрации и прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих муниципального района «Княжпогостский»


%

7

7

8

9

10

11

13

14

15

214%

115

Доля должностей муниципальной службы муниципального района «Княжпогостский», замещённых лицами в возрасте до 30 лет, от общего количества должностей муниципальной службы в муниципальном районе «Княжпогостский»

%

18

18

19

19,5

19,7

20

21

22

23

127%

116

Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер, представленных муниципальными служащими муниципального района «Княжпогостский» в отношении которых проведён мониторинг полноты и достоверности представленных сведений

%

47

47

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

30%

117

Удельный вес

расходов

бюджета муниципального района «Княжпогостский»,

представленных в

виде

муниципальных



программ

%

40

40

80

82

84

86

90

93

95

237%

118

Отношение дефицита

консолидированного

бюджета муниципального района «Княжпогостский»,

к доходам без

учета объема

безвозмездных

поступлений


%

15

15

15

14

12

11

11

10

10

66%

119

Отношение объема

муниципального

долга

к доходам



бюджета муниципального района «Княжпогостский»,

без учета

объема

безвозмездных



поступлений

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

Достижение

по итогам года,

предшествующего

отчетному, оценки

качества

управления

муниципальными

финансами,

осуществляемой

Министерством

финансов

РК, не ниже

уровня,

соответствующего

надлежащему

качеству



да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

121

Одобрение

основных

направлений

бюджетной и

налоговой политики


да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

122

Одобрение

основных

параметров

долгосрочной

бюджетной

стратегии




да/нет

-

-

да

да

да

да

да

да

да

-

123

Удельный вес

своевременно

разработанных и

утвержденных и/или

актуализированных

нормативных

правовых актов,

регламентирующих и

методологически

обеспечивающих

бюджетный процесс

в муниципальном районе,

в количестве таких

актов, необходимых

для внедрения

механизмов

использования

инструментов

эффективного

финансового

менеджмента


%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

124

Удельный вес главных распорядителей , охваченных

мерами контроля за

соблюдением

требований

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации


%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

125

Соответствие

решения о

бюджете муниципального района на очередной

финансовый год и

плановый период

требованиям

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации


да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

126

Соответствие

исполнения

бюджета муниципального района и поселений бюджетному

законодательству



да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

127

Проведение мониторинга поступления налоговой базы консолидированного бюджета МР «Княжпогостский»

Кол-во в год

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

128

Соотношение инвентаризуемого имущества к общему количеству муниципального имущества

%

50

70

75

80

85

90

95

100

100

200%

129

Количество проведенных совещаний межведомственной комиссии

Кол-во в год

2

4

4

4

4

4

4

4

4

+2 п.п

130

Отношение объема

просроченной

кредиторской

задолженности

получателей

средств


к общему

объему расходов



%

20

20

10

10

10

10

10

10

10

50%

131

Удельный вес

бюджетной

отчетности,

представленной в

установленные

Министерством

финансов

РК сроки



%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

132

Удельный вес

выполненных

показателей

муниципального

задания бюджетными, автономными учреждениями


%

70

70

75

80

85

90

93

95

100

142%

133

Доля расходов на

обслуживание

муниципального

долга в расходах

бюджета муниципального района «Княжпогостский»


%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

Доля расходов на

обслуживание

муниципального

долга в расходах

бюджета муниципального района «Княжпогостский»


%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

Уровень ежегодного

достижения

показателей

(индикаторов)

подпрограмм ы


%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100%

136

Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Княжпогостский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Княжпогостский»

процентов



71,0

72,3

75,7

79,1

82,4

85,8

89,2

92,6

96,4

135%

137

Удельный вес приватизированных объектов недвижимо­сти к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) привати­зации имущества муниципального района «Княжпогостский» на соответствующий год

процентов



0

0

11,1

12,5

14,2

16,7

20,0

25,0

33,3

0

138

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

%

29,00

32,00

37,00

23,91

29,65

33,00

35,0

36,0

38,0

+9%

139

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

руб.

950,00

1 120,00

1 235,00

1 628,75

1 709,50

1 761,94

1 800,0

1850,0

1850,0

+94%

140

Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)

-

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

-

141

Доля граждан, проживающих на территории МО МР, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

5

10

40

40

50

60

70

75

80

-

142

Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

10

15

5

2

2

2

2

1

1

-

143

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг

мин.

30

30

15

15

15

15

15

15

15




144

Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального образования, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

5

10

40

40

50

60

90

90

90

-

145

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

%

0

0

50

90

90

90

100

100

100

-

146

Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота

%

0

30

50

50

65

70

75

80

90

-

Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

147

Количество дорожно-транспортных происшествий.

Ед.

49

43

40

40

40

40

40

40

40

-9п.п

148

Количество

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.



чел.

(погибшие+ ненные)



69

68

61

60

60

60

58

58

58

-11 п.п

149

Количество террористических актов.

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Количество зарегистрированных преступлений

Ед.

397

377

359

341

340

340

340

340

340

-57 п.п



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал